Obsah
Detail faktúry č.: 1052210798
Faktúra
- Číslo faktúry1052210798
- Číslo zmluvy
- Číslo objednávky
- Popis plneniavyúčt. VO,Profis 2/22
- Cena122,14 EUR
- Dátum doručenia11.3.2022
- Dátum splatnosti7.4.2022
- Dátum úhrady6.4.2022
- Dátum vystavenia
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
- Dátum zverejnenia1.4.2022
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľMagna Energia a.s.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámka
Dokumenty